SAP bemutatója 2025, Január

Automatikus fizetési program F110 futtatása: SAP oktatóanyag

Automatikus fizetési program F110 futtatása: SAP oktatóanyag

Folyamatosan nagy mennyiségű számlát kell feldolgozni. Az elszámolható számlákat időben kell kifizetni, hogy a lehetséges kedvezményekhez jussanak.

SAP FI fontos táblázatok: Tudnia kell!

SAP FI fontos táblázatok: Tudnia kell!

Kínálja a FI modul különböző tábláinak teljes listáját, a lista olyan témákból áll, mint a törzsadatok, a könyvelési dokumentumok, a fizetés futtatása

Kerekítési különbségek közzététele az SAP oktatóanyagban

Kerekítési különbségek közzététele az SAP oktatóanyagban

Előfordul, hogy egy elszámoló dokumentum feladásakor annak összegét kerekítik. Az SAP-ban a következő módon konfigurálhatjuk azt a fiókot, amelyen a kerekítési különbségek fel vannak tüntetve.

A szimbolikus számla hozzárendelése a főkönyvi számlához az SAP-ban

A szimbolikus számla hozzárendelése a főkönyvi számlához az SAP-ban

A következő SAP tranzakciókat használják a szimbolikus számlák leképezéséhez különböző főkönyvi számlákra OBYG - szimbolikus számlák leképezése pénzügyi számlákra (kötelezettségek) OBYE - szimbolikus számlák leképezése

Forrásadó az SAP-ban a szállítói számla során & Fizetési könyvelés

Forrásadó az SAP-ban a szállítói számla során & Fizetési könyvelés

Az oktatóanyag elmagyarázza, hogyan kell a forrásadót elszámolni a szállítói számla feladása során. Írja be az FB60 tranzakciót az SAP Parancs mezőbe

Hogyan lehet könyvelni az FB65 vásárlási visszaküldést az SAP FI-ben

Hogyan lehet könyvelni az FB65 vásárlási visszaküldést az SAP FI-ben

Az oktatóanyag módszeresen elmagyarázza, hogyan lehet könyvelni a vásárlási bevallást. Írja be az FB65 tranzakciós kódot a Parancs mezőbe

F-53 kimenő szállítói fizetés könyvelése az SAP-ban

F-53 kimenő szállítói fizetés könyvelése az SAP-ban

Az oktatóanyag elmagyarázza, hogyan lehet könyvelni a kimenő szállítói kifizetéseket az SAP-ban. Írja be az F-53 tranzakciós kódot a Parancs mezőbe

Hogyan készítsünk egyszeri FK01 szállítót az SAP-ban

Hogyan készítsünk egyszeri FK01 szállítót az SAP-ban

Az SAP-ban létrehozhatunk egyszeri szállító törzsrekordot azoknak az szállítóknak, akiknek nincs gyakori tranzakciója, és nem akarjuk külön karban tartani törzskönyveiket.

Hogyan blokkolhatunk vagy törölhetünk egy szállítót az SAP FICO-ban

Hogyan blokkolhatunk vagy törölhetünk egy szállítót az SAP FICO-ban

Szállító blokkolása Írja be az FK05 tranzakciós kódot az SAP Parancs mezőbe A következő képernyőn adja meg a következő Blokkolandó szállító azonosítót Írja be annak az eladónak a vállalati kódját, akinek a vállalati kód Da

Lépésről lépésre útmutató a szállító törzsadatainak létrehozásához az SAP-ban

Lépésről lépésre útmutató a szállító törzsadatainak létrehozásához az SAP-ban

Ez az oktatóanyag bemutatja a szállító törzsadatainak létrehozásának lépéseit. Írja be az FK01 tranzakciós kódot az SAP parancsmezőbe

Szállítói fiókcsoport létrehozása az SAP FICO-ban

Szállítói fiókcsoport létrehozása az SAP FICO-ban

Írja be az SPAP tranzakciós kódot az SAP Parancs mezőbe A következő képernyőn válassza az 'SAP Reference IMG' gombot. A következő képernyőn az 'IMG megjelenítése' menüpontot válassza a Pénzügyi könyvelés - & gt; Fiókok re

FBRA: Hogyan lehet visszaállítani a törölt elemeket az SAP-ban

FBRA: Hogyan lehet visszaállítani a törölt elemeket az SAP-ban

Az AR törölt elem törlése az SAP egyedülálló szolgáltatása. Ennek segítségével, ha az Ügyfél fizetése téves számla ellenében történik, akkor az korrigálható.

Fizetendő az SAP FI-ben

Fizetendő az SAP FI-ben

A kötelezettségek az SAP FI egyik almodulja, amelyet az összes szállító könyvelési adatainak kezelésére és rögzítésére használnak. Kezeli a szállítói számlákat, jóváhagyásokat, kifizetéseket és egyéb kapcsolódó tevékenységeket. Bármely beküldött üzenet

Részleges módszer: Bejövő & Kimenő részleges fizetések könyvelése az SAP-ban

Részleges módszer: Bejövő & Kimenő részleges fizetések könyvelése az SAP-ban

Az SAP-ban részleges kifizetésekként könyvelhetjük a bejövő fizetéseket. Azok a részleges kifizetések, amelyeket külön nyílt tételként könyvelünk. Például egy ügyfél kiemelkedő értéke 1000 és

FD32 az SAP-ban: Kreditellenőrzési terület bemutatója

FD32 az SAP-ban: Kreditellenőrzési terület bemutatója

A több fennálló követelés vagy a tartozások jelentős hatással lehetnek a vállalat teljesítményére.

Az FB70 devizaszámla könyvelése az SAP-ban

Az FB70 devizaszámla könyvelése az SAP-ban

Ebben az oktatóanyagban lépésről lépésre bemutatják a devizaszámla könyvelésének módját

Az F-28 vevői bejövő fizetések könyvelése az SAP-ban

Az F-28 vevői bejövő fizetések könyvelése az SAP-ban

Az oktatóanyag lépésről lépésre bemutatja az ügyfelek bejövő fizetésének könyvelését az SAP-ban

FB75 az SAP-ban: Útmutató az árbevétel visszaküldéséhez - jóváírási jegyzék

FB75 az SAP-ban: Útmutató az árbevétel visszaküldéséhez - jóváírási jegyzék

Az oktatóanyag lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell feladni az árbevételt - Írja be az FB75 tranzakciós kódot a Parancs mezőbe

Az FB08 dokumentum megfordítása az SAP-ban: Útmutató lépésről lépésre

Az FB08 dokumentum megfordítása az SAP-ban: Útmutató lépésről lépésre

Ez az oktatóanyag végigvezeti a dokumentum visszavonásának végrehajtási lépésein. Írja be az FB08 tranzakciós kódot a Parancs mezőbe

Hogyan lehet létrehozni az FB70 ügyfélszámlát az SAP FICO-ban

Hogyan lehet létrehozni az FB70 ügyfélszámlát az SAP FICO-ban

Az oktatóanyag elmagyarázza, hogyan könyvelhet el értékesítési számlát az SAP használatával. Írja be az FB70 tranzakciót az SAP Parancs mezőbe

Hogyan lehet egyszeri ügyfél FD01-t létrehozni az SAP-ban

Hogyan lehet egyszeri ügyfél FD01-t létrehozni az SAP-ban

Az SAP-ban egyszeri ügyfél-nyilvántartást hozhatunk létre azoknak az ügyfeleknek, akiknek nincs gyakori tranzakciója, és nem akarjuk külön-külön vezetni a törzsrekordjaikat.

Követelések az SAP FI-ben

Követelések az SAP FI-ben

Követelések az SAP FI egyik almodulja, amelyet az összes ügyfél könyvelési adatainak kezelésére és rögzítésére használnak. Kezeli az ügyfélszámlákat, jóváhagyásokat, fizetéseket és egyéb kapcsolódó tevékenységeket. Bármely kiküldetés

Ügyfél törzsadatok oktatóanyag: Létrehozás, megjelenítés, blokkolás, törlés az SAP-ban

Ügyfél törzsadatok oktatóanyag: Létrehozás, megjelenítés, blokkolás, törlés az SAP-ban

Ebben az oktatóanyagban bemutatjuk, hogyan hozhat létre vevő törzsadatokat. Írja be az FD01 tranzakciós kódot az SAP parancsmezőbe

Hogyan hozzunk létre ügyfélszámlacsoportot az SAP-ban

Hogyan hozzunk létre ügyfélszámlacsoportot az SAP-ban

Az oktatóanyag elmagyarázza, hogyan hozhat létre ügyfélfiók-csoportot. Írja be az SPRO tranzakciós kódot az SAP Parancs mezőbe

FB02 az SAP-ban: Vevői dokumentumok oktatóanyagának módosítása

FB02 az SAP-ban: Vevői dokumentumok oktatóanyagának módosítása

Az oktatóanyag lépésről lépésre elmagyarázza az ügyféldokumentumok SAP-ban történő módosítását

Főkönyvi dokumentum bemutató: Parkolás, tartás, Refrence-el történő posztolás az SAP-ban

Főkönyvi dokumentum bemutató: Parkolás, tartás, Refrence-el történő posztolás az SAP-ban

Az oktatóanyag lépésről lépésre bemutatja a dokumentum SAP-hivatkozással történő közzétételét. Írja be az FB50 tranzakciós kódot az SAP parancsmezőbe

A mező állapotváltozatának meghatározása & Field Status Group az SAP-ban

A mező állapotváltozatának meghatározása & Field Status Group az SAP-ban

Az oktatóanyag lépésről lépésre bemutatja, hogyan definiálja a mezőállapot-változatot és a mezőállapotcsoportot

Hogyan határozható meg a dokumentum típusa és számtartománya az SAP FICO-ban

Hogyan határozható meg a dokumentum típusa és számtartománya az SAP FICO-ban

Az oktatóanyag elmagyarázza, hogyan lehet egyszerű lépésben meghatározni a dokumentum típusát és a számtartományt. Írja be az SPAP tranzakciós kódot az SAP Parancs mezőbe

Pénzügyi évváltozat létrehozása & Rendeljen a vállalati kódhoz az SAP-ban: Teljes útmutató

Pénzügyi évváltozat létrehozása & Rendeljen a vállalati kódhoz az SAP-ban: Teljes útmutató

Az oktatóanyag elmagyarázza, hogyan hozhat létre egy pénzügyi évet. Írja be az SPRO tranzakciós kódot az SAP parancsmezőbe, és nyomja meg az Enter billentyűt.

Hogyan kell naplóbejegyzést végrehajtani az FB50 feltöltésével az SAP-ban

Hogyan kell naplóbejegyzést végrehajtani az FB50 feltöltésével az SAP-ban

Írja be az FB50 tranzakciós kódot. A következő képernyőn írja be a dokumentum dátumát a fejlécrészbe