Az F-28 vevői bejövő fizetések könyvelése az SAP-ban

Anonim

Ebben az oktatóanyagban megtanulhatjuk, hogyan tegyük közzé a bejövő fizetéseket

1. lépés: Írja be az F-28 tranzakciós kódot a Parancs mezőbe

2. lépés) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat

  1. Adja meg a dokumentum dátumát
  2. Írja be a vállalati kódot
  3. Adja meg a fizetési pénznemet
  4. Adja meg a készpénzt / bankszámlát, amelyet a kifizetés feladni fog
  5. Adja meg a fizetési összeget
  6. Adja meg a Fizetést végző ügyfél ügyfél-azonosítóját

3. lépés: Nyomja meg a Feldolgozás megnyitása gombot a Függőben lévő számla listájának megjelenítéséhez

4. lépés: Rendelje hozzá a kifizetési összeget a megfelelő számlához, hogy egyensúlyba hozza a fizetést a számla összegével

5. lépés : A bejövő fizetés elküldéséhez nyomja meg a Normál eszköztár Posta elemét

6. lépés: Ellenőrizze az Állapotsávot a létrehozandó dokumentum számához

Sikeresen elküldte a bejövő fizetéseket