Kerekítési különbségek közzététele az SAP oktatóanyagban

Anonim

Előfordul, hogy egy elszámoló dokumentum feladásakor annak összege kerekítés-kerekítés-különbségeket kerekít. A kerekítési különbség könyvelhető fel egy főkönyvi számlára. Ez lehet kiadás vagy bevétel. Az SAP-ban a következő módon konfigurálhatjuk azt a fiókot, amelyen a kerekítési különbségek fel vannak tüntetve.

1. lépés: Írja be az SPRO tranzakciós kódot az SAP Parancs mezőbe

A következő képernyőn válassza az "SAP Reference IMG" lehetőséget

2. lépés) A következő képernyőn az IMG megjelenítése képernyőn kövesse a Pénzügyi számvitel -> Követelések és tartozások -> Üzleti tranzakciók -> Kimenő fizetések -> Kimenő fizetések globális beállításai -> Számlák meghatározása a különbségek kerekítése menüpontot

3. lépés) A képernyőn válassza ki azoknak a számláknak a diagramjait, amelyeken a főkönyvi számla létrejön

4. lépés) A következő képernyőn adja meg a következőket

  1. Adja meg azt a főkönyvi számlát, amelyen a kerekítési különbségek szerepelnek
  2. Válassza a Feladókulcs gombot, hogy beállítsa a Hitel és a Tartozás kulcsot a feladáshoz

5. lépés) A következő képernyőn adja meg a Hitel- és terhelési könyvelés kulcsot

6. lépés: Nyomja meg a "Mentés" gombot az SAP Standard menüben

7. lépés) A következő képernyőn adja meg a testreszabási kérelem számát a konfiguráció mentéséhez