Előfordul, hogy egy elszámoló dokumentum feladásakor annak összege kerekítés-kerekítés-különbségeket kerekít. A kerekítési különbség könyvelhető fel egy főkönyvi számlára. Ez lehet kiadás vagy bevétel. Az SAP-ban a következő módon konfigurálhatjuk azt a fiókot, amelyen a kerekítési különbségek fel vannak tüntetve.
1. lépés: Írja be az SPRO tranzakciós kódot az SAP Parancs mezőbe
A következő képernyőn válassza az "SAP Reference IMG" lehetőséget
2. lépés) A következő képernyőn az IMG megjelenítése képernyőn kövesse a Pénzügyi számvitel -> Követelések és tartozások -> Üzleti tranzakciók -> Kimenő fizetések -> Kimenő fizetések globális beállításai -> Számlák meghatározása a különbségek kerekítése menüpontot
3. lépés) A képernyőn válassza ki azoknak a számláknak a diagramjait, amelyeken a főkönyvi számla létrejön
4. lépés) A következő képernyőn adja meg a következőket
- Adja meg azt a főkönyvi számlát, amelyen a kerekítési különbségek szerepelnek
- Válassza a Feladókulcs gombot, hogy beállítsa a Hitel és a Tartozás kulcsot a feladáshoz
5. lépés) A következő képernyőn adja meg a Hitel- és terhelési könyvelés kulcsot
6. lépés: Nyomja meg a "Mentés" gombot az SAP Standard menüben
7. lépés) A következő képernyőn adja meg a testreszabási kérelem számát a konfiguráció mentéséhez