FB75 az SAP-ban: Útmutató az árbevétel visszaküldéséhez - jóváírási jegyzék

Anonim

Ebben az oktatóanyagban megtudhatjuk, hogyan tegyen vevőjegyet az értékesítési bevalláshoz

1. lépés: Írja be az FB75 tranzakciós kódot a Parancs mezőbe

2. lépés) A következő képernyőn adja meg a feladandó dokumentum vállalati kódját

3. lépés) Az Alapadatok lapon adja meg a következő adatokat

  1. Adja meg annak az ügyfélnek az ügyfél-azonosítóját, akinek ki kell adni a jóváírást
  2. Adja meg a dokumentum dátumát
  3. Adja meg a jóváírandó összeget
  4. Írja be az eredeti számlában használt adószámot
  5. Jelölje be az Adó kiszámítása jelölőnégyzetet

4. lépés) Az Elem részletei részben írja be a következő adatokat

  1. Adja meg az értékesítési számlát az eredeti számla feladásához
  2. Adja meg a terhelendő összeget
  3. ellenőrizze az adószámot

5. lépés: Ellenőrizze a dokumentum állapotát

6. lépés: Nyomja meg a Küldés gombot a Normál eszköztáron

7. lépés: Ellenőrizze az állapotsoron a létrehozandó dokumentum számát

Sikeresen elküldte egy ügyfél jóváírási jegyzékét az értékesítési bevalláshoz